Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Алматы

Ваш регион определился как:
Москва

или
Выбор региона
Выберите другой регион
Поиск

Новое в версии 3.0.72.1. Бухгалтерия для Казахстана

Время чтения: ~13 мин.

Актуальность проверена: 28 . 05 . 2026

В версии 3.0.72.1 для «1С:Бухгалтерия для Казахстана» реализованы важные изменения для бухгалтерии, налогового учета и электронного документооборота. Обновление включает интеграцию с сервисом 1С:ЭДО для Казахстана, получение режимов налогообложения контрагентов через 1С:Контрагент, новые механизмы работы с извещениями по зачету НДС, обновленные формы регламентированной отчетности за 2026 год, а также доработки по расчету социального налога и интеграции с ИС ЭСФ и ИСНА. Новые возможности помогают автоматизировать обмен юридически значимыми документами, сократить количество ошибок при подготовке отчетности и обеспечить соответствие актуальным требованиям законодательства Республики Казахстан.

1С:Контрагент для Казахстана — режим налогообложения контрагентов

В конфигурации реализована возможность получения режима налогообложения контрагентов из сервиса «1С:Контрагент для Казахстана». Данные о режиме налогообложения теперь доступны непосредственно в формах элемента и списка справочника «Контрагенты» и используются при заполнении регистра сведений «Режимы налогообложения контрагентов».

Для получения своевременных обновлений заключите договор 1С:ИТС в Первом Бите.

На форму элемента справочника «Контрагенты» добавлена команда для получения режима налогообложения. Команда располагается возле гиперссылки «Режим налогообложения» в виде пиктограммы.

При вызове команда запрашивает данные из сервиса и обновляет значение режима налогообложения, а также соответствующую запись регистра сведений.

Кроме того, получение режима налогообложения предусмотрено при выполнении ранее реализованных команд заполнения:

  • «Заполнить по БИН» (рядом с полем «БИН / ИИН»);
  • «Заполнить» (возле поля поиска по БИН для автоматического заполнения реквизитов при создании нового контрагента).

Аналогичная команда добавлена в форму списка справочника «Контрагенты» и доступна через контекстное меню. При получении данных изменения отображаются в колонке «Режим налогообложения» списка контрагентов.

Полученный из сервиса режим налогообложения отображается также в «Досье контрагента», формируемом по БИН/ИИН или наименованию. На закладке «Общие данные» предусмотрено одноименное поле «Режим налогообложения», в котором показывается актуальный статус налогообложения контрагента.

Внимание: на текущий момент получение режимов налогообложения в пакетном режиме (для списка контрагентов сразу) не поддерживается, запрос выполняется только для выбранного контрагента.

С подробным описанием механизма можно ознакомиться в дополнении к документации, расположенном в каталоге AddDoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.

Сервис 1С:ЭДО для Казахстана

В конфигурацию встроен сервис «1С:ЭДО для Казахстана» (далее — ЭДОК) — система электронного документооборота между организациями. Сервис позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами напрямую через Интернет из любой программы «1С:Предприятие» или с помощью web-клиента (через web-клиент доступно только получение и подписание входящих документов). Электронный документооборот осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан с использованием электронных цифровых подписей, выданных Национальным удостоверяющим центром РК, и соблюдением требований к юридической значимости электронных документов.

Для включения функционала ЭДОК в конфигурации требуется:

  • авторизоваться в сервисе с использованием ЭЦП;
  • установить программное обеспечение NCALayer (перед началом работы нужно убедиться, что приложение NCALayer запущено);
  • установить настройку «Использовать обмен ЭДО», которая расположена в разделе «Администрирование – Общие настройки – Электронный документооборот – Настройка ЭДО (РК)».

Для начала работы используется помощник «Начало работы в 1С:ЭДО». На первом шаге необходимо указать логин и пароль, при этом работа с сервисом возможна только при активной подписке 1С:ИТС.

Далее выбирается организация, по команде «Авторизоваться в сервисе» выполняется вход и подписывается авторизация ЭЦП. После успешного входа по команде «Продолжить» выполняется переход на страницу регистрации абонента в сервисе. Для подключения необходимо нажать «Подключить организацию» — после этого создаётся абонент и выполняется переход к соглашению об использовании сервиса 1С:ЭДО. Система получает электронный документ «Соглашение абонента». По команде «Открыть соглашение» можно ознакомиться с текстом договора оферты и, после подписания, продолжить работу.

Дальнейшая работа в сервисе возможна только при подписанном договоре оферты. На следующем шаге помощника по команде «Получить права» выполняется получение прав на работу в сервисе.

В конфигурации предусмотрен справочник «Пользователи 1С:ЭДО» (Администрирование – Общие настройки – Электронный документооборот – Пользователи 1С:ЭДО), куда при необходимости можно добавить пользователей. Для хранения данных об абонентах сервиса предназначен справочник «Абоненты ЭДО». Элементы справочника могут создаваться как из формы списка по кнопке «Создать», так и из справочников «Контрагенты» и «Физические лица». В этих справочниках доступна команда «Проверить статус абонента в сервисе ЭДО».

Если абонент найден, по команде «Создать абонента ЭДО» создаётся элемент справочника, а связь между абонентом ЭДО и объектом информационной базы (контрагентом, организацией и т.д.) хранится в регистре сведений «Объекты учета абонентов ЭДО».

При создании электронного документа из печатной формы, если для организации, от имени которой он формируется, не сопоставлен абонент сервиса, система предложит выполнить сопоставление. При согласии откроется форма подбора абонента ЭДО.

Обмен электронными документами в сервисе 1С:ЭДО для Казахстана

В рамках сервиса конфигурация поддерживает основные бизнес-процессы работы с электронными документами:

  • обмен электронными документами между абонентами (отправка и получение);
  • согласование электронных документов (подписание, подтверждение, отклонение);
  • отзыв и аннулирование электронных документов, отправленных в сервис.

Исходящий электронный документ можно создать и отправить в сервис следующими способами:

  • из списка исходящих электронных документов (раздел «Предприятие – Электронные документы»), создав новый исходящий электронный документ и заполнив дату, номер, описание, сумму и валюту;

  • из печатной формы первичного документа по кнопке «ЭДО: Создать документ»;

  • непосредственно из формы первичного документа.

При создании электронного документа необходимо на закладке «Получатели и подписанты» добавить получателей из справочника «Абоненты ЭДО», указать требуемое действие для каждого получателя и при необходимости, если документ создается не из печатной формы, с помощью команды «Добавить файл» приложить отправляемый файл. Для отправки документа в сервис в меню «Действия с документом» выбирается команда «Подписать», а затем «Отправить в сервис».

После отправки документ получает статус «В очереди на сервере». Проверить текущее состояние обработки можно по команде «Обновить по данным ЭДО».

При согласовании полученных электронных документов получатель может подписать, подтвердить или отклонить документ. Перед принятием решения можно открыть документ в формате PDF. Документы в сервисе 1С:ЭДО передаются в формате attached cms и напрямую не отображаются, поэтому для просмотра исходных данных используется команда «Отобразить документ в PDF». После подписания, подтверждения или отклонения документ изменит свой статус.

Историю изменения статуса документа на сервере можно увидеть в отдельном окне истории.

Отзыв документа используется в случае обнаружения ошибки или несоответствия данных, при этом, если документ еще не завершен, отозвать его может только отправитель. Если документ доставлен на сервер и находится на этапе подписания или подтверждения, для него возможен отзывчерез меню «Действия с документом» по команде «Отозвать». Система запросит причину отзыва, после чего документ будет отозван. При этом первоначальный документ все равно будет доставлен получателю, но со статусом «Отозван». Всем получателям и подписантам при этом приходит подчиненный электронный документ «Извещение об отзыве» с детальной информацией. Аналогичные действия предусмотрены при аннулировании документов. Для получения новых данных из сервиса используется команда «Получить».

Связь электронного документа с первичным документом информационной базы хранится в регистре сведений «Объекты учета документов ЭДО». Контроль отражения всех входящих электронных документов в учете выполняется с помощью обработки «Электронные документы».

Колонка «Отражение в учете» показывает либо сопоставленный первичный документ, либо команду «Создать документ» для формирования связанного документа учета.

Важно: подробное описание механизма работы сервиса «1С:ЭДО для Казахстана» приведено в дополнении к документации, расположенном в каталоге AddDoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.

Извещение об отнесении в зачет НДС

Для отражения зачета НДС по извещениям в конфигурации добавлена новая настройка «Использовать извещения по зачету НДС». Настройка доступна в разделе «Администрирование – Общие настройки – Настройки обмена электронными счетами-фактурами». При установленной настройке становятся доступны:

  • создание, отправка и получение документов «Извещение об отнесении в зачет НДС»;
  • формирование отчетов «Обязательства по зачету ИС ЭСФ» и «Обязательства по извещениям ИС ЭСФ».

В документ «Извещение об отнесении в зачет НДС» внесён ряд существенных изменений. При выборе способа заполнения «Заполнить по остаткам» в документ отбираются только те электронные счета-фактуры (ЭСФ), по которым сформирован и проведен первичный документ и определена дата принятия НДС к зачету. Заполнение по остаткам выполняется только при наличии данных в обоих регистрах: «Обязательства по зачету ИС ЭСФ» и «Обязательства по извещениям ИС ЭСФ».

Добавлена новая команда «Заполнить за период с выбором квартала» — она позволяет автоматически сформировать документ по данным за указанный период в рамках отдельного квартала.

Для раздела детализации введена команда «Заполнить по данным строк извещения». Она предназначена для автоматического заполнения табличной части детализации на основании данных строк извещения из раздела «В. Строки извещения». При этом изменения в табличную часть самого раздела «В. Строки извещения» не вносятся. В процессе заполнения система анализирует наличие остатков сумм для зачета по ЭСФ, указанным в строках извещения, и на основании этих остатков формирует детализацию.

Если в строках извещения присутствуют сторнирующие строки (строка считается сторнирующей, если знак суммовых показателей отличается от знака суммовых показателей соответствующего ЭСФ), данные для детализации по таким строкам подбираются из ранее сформированных извещений, в рамках которых был выполнен зачет сумм по соответствующим ЭСФ.

В документ добавлен механизм блокировки от случайного редактирования. При открытии ранее сохранённого документа он автоматически блокируется. Для внесения изменений пользователю нужно нажать кнопку «Редактировать недоступные реквизиты». После отправки и подтверждения документа сервером редактирование становится доступно только пользователю с полными правами.

Также реализована команда «Выгрузить Извещение в XLS файл», которая позволяет сформировать внешний файл формата XLS на компьютер пользователя.

Полученный файл можно импортировать в профиле налогоплательщика на портале ИС ЭСФ.

Дополнительно добавлена команда «Проверить», позволяющая контролировать корректность заполнения табличных частей «В. Строки извещения» и «Детализация строк извещения».

Реализована команда «Создать сторно», предназначенная для формирования сторно-извещений для выбранных документов. Команда доступна как в форме списка (при выделении одного или нескольких документов), так и в форме документа. В списке система информирует о создании сторно-документов для выделенных извещений, новые документы отображаются в конце списка. При вызове команды из формы документа создается и открывается новый сторно-документ.

Важная особенность: реализована возможность выгрузки документа «Извещение об отнесении в зачет НДС» в формате XLS файла, изменён механизм заполнения остатков с добавлением варианта заполнения по периоду в рамках квартала, введена команда проверки документа и команда «Заполнить по данным строк извещения». С подробным описанием нового механизма можно ознакомиться в дополнении к документации, расположенном в каталоге AddDoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации.

Расчет социального налога за работников ИП на общеустановленном режиме

В конфигурации доработан расчет социального налога (СН) за сотрудников индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленный режим налогообложения, с учетом требований пункта 4 статьи 556 Налогового кодекса Республики Казахстан. Если у работника индивидуального предпринимателя отсутствует зарегистрированный доход, такой работник исключается из расчета социального налога, и начисление СН по нему не производится. При этом при отсутствии дохода у самого индивидуального предпринимателя корректировка сумм социального налога за ИП выполняется налогоплательщиком самостоятельно. Данные изменения позволяют более корректно рассчитывать обязательства по социальному налогу и соответствовать действующему налоговому законодательству.

Интеграция с информационной системой ЭСФ

В части интеграции с информационной системой электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) реализован ряд улучшений для работы с извещениями по зачету НДС. В настройках добавлена опция «Использовать извещения по зачету НДС», включение которой активирует функционал отражения зачета по НДС с помощью извещений. Также добавлен механизм блокировки документа «Извещение об отнесении в зачет НДС» от случайного редактирования. При открытии документа он блокируется, редактирование доступно только после явного разрешения пользователем, а после отправки и подтверждения на сервере — пользователю с полными правами.

Добавлена возможность выгрузки документа «Извещение об отнесении в зачет НДС» в формате XLS файла. Это позволяет выгружать данные на компьютер пользователя и далее импортировать их на портал ИС ЭСФ. Изменён механизм заполнения остатков в документе: появился вариант заполнения по периоду в рамках квартала. Это упрощает подготовку извещений при большом количестве операций в течение отчетного периода.

В документе «Извещение об отнесении в зачет НДС» реализована команда проверки корректности заполнения, а также команда «Заполнить по данным строк извещения», которая используется для автоматического формирования детализации строк извещения без изменения исходных строк. Реализован механизм формирования сторно-извещений с использованием отдельной команды. Вся логика работы подробно описана в дополнительных материалах к документации, размещенных в каталоге AddDoc каталога установки шаблонов обновления конфигурации. В рамках интеграции и связанных объектов исправлены выявленные ошибки и замечания.

Регламентированная отчетность — новые формы и форматы

В блоке регламентированной отчетности реализован ряд важных обновлений. Для «Декларации по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00» за 2026 год добавлена возможность выгрузки данных о суммах НДС, принятых к зачету, в формате Excel (подменю «Выгрузить данные о зачете в Excel») для последующей загрузки на портал ИС ЭСФ в части извещений об отнесении в зачет по НДС. Доступны два варианта:

  • «Выгрузить данные о зачете в Excel (пакет файлов)» — формируются несколько файлов с разбиением по 500 строк;
  • «Выгрузить данные о зачете в Excel (общий файл)» — формируется один файл без разбиения.

В состав конфигурации включена «Декларация по акцизу, форма 400.00», утвержденная Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 695. Данная форма применяется для сдачи отчетности в 2026 году. Аналогично, в состав конфигурации включена «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса, форма 910.00», утвержденная тем же приказом и применяемая для отчетности за 2026 год.

В части сервиса «1С:Отчетность для Казахстана» для «Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» (форма 200.00) за 2026 год добавлена возможность проверки, отправки и получения уведомления формы непосредственно в сервисе. При этом закрыта возможность выгрузки, проверки и отправки в 2026 году форм, сформированных в версиях для 2025 года, для следующих деклараций:

  1. «Декларация по корпоративному подоходному налогу» (форма 100.00).
  2. «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» (форма 200.00).
  3. «Декларация по индивидуальному подоходному налогу» (форма 220.00).
  4. «Декларация по налогу на добавленную стоимость» (форма 300.00).
  5. «Декларация по земельному налогу, налогу на транспортные средства и налогу на имущество» (форма 700.00).

Скорректирован формат выгрузки в JSON для «Декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00)» за 2025 год в связи с изменениями в процессе импорта данных формата JSON в кабинете ИСНА от 06.04.2026. Реализована выгрузка в формате JSON для ИСНА «Декларации по НДС, форма 300.00» за 2026 год, а также «Декларации по акцизу, форма 400.00» за 2026 год. Для «Упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса, форма 910.00» за 2026 год реализованы выгрузка, проверка ФЛК и отправка в формате JSON для ИСНА.

Дополнительно учтены особенности выгрузки приложений регламентированных отчетов: если для приложения отключена опция выгрузки в настройках формы, но приложение заполнено или представлено, при выгрузке в формате JSON оно будет выгружено независимо от отключенной опции. В части регламентированной отчетности и сервисов взаимодействия с ИСНА исправлены выявленные ошибки и замечания.

Прочие изменения и улучшения конфигурации

В обработке «Экспресс-проверка ведения учета» правило «Проверка корректности периода отнесения НДС в зачет» переориентировано на документы «Возвраты ТМЗ поставщикам» и «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» с видами операций «Корректировка оборота» и «Прочая корректировка оборота». Это позволяет более точно контролировать период отнесения НДС в зачет по операциям корректировки.

Для элемента справочника «Договоры контрагентов» и реквизитов печати документа «Счет-фактура (выданный)» значение в поле «Условие оплаты» теперь выбирается из фиксированного списка значений: «Наличный», «Безналичный». По умолчанию для новых договоров устанавливается значение «Безналичный», что обеспечивает единообразие заполнения договоров и счетов-фактур. В формах документов поступления реализован вывод всех режимов налогообложения, вместо ранее отображавшегося только упрощенного режима. Это предоставляет пользователю полное представление о применяемых режимах налогообложения и облегчает контроль отражения операций.

В рамках версии 3.0.72.1 также выполнена работа по исправлению выявленных ошибок и замечаний по различным подсистемам конфигурации, что повышает стабильность работы программы и удобство пользователей при ведении учета в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Мы следим за выходом обновлений, но внедряем их только после того, как убедимся в их надежности и совместимости. Это позволяет избежать риска сбоев и сохранить стабильность работы.


Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Я даю Согласие на обработку персональных данных
17
июня
11:00-12:00
ИИ в 1С:УНФ: как сократить до 40% расходов на рутину
1. Подготовка базы: наводим порядок в справочниках ИИ помогает загрузить и очистить номенклатуру: убирает дубли, исправляет ошибки, приводит всё к единому фор...

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение